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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-15 17:46

你好,直接計入管理費用-勞務(wù)費即可

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-15 17:48

紫藤老師 解答

2019-03-15 17:49

所以,不需要計提的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-15 17:51

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是就自動結(jié)轉(zhuǎn)過去了,所以不用結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)費成本

紫藤老師 解答

2019-03-15 17:53

月末管理費用直接轉(zhuǎn)入損益里面

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-15 17:53

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-15 17:55

月末收入也不用結(jié)轉(zhuǎn),直接在損益里面么

紫藤老師 解答

2019-03-15 17:56

月末收入結(jié)轉(zhuǎn)入損益的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-15 18:05

收到運輸款,借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,就這樣了吧,月末要入結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么寫分錄

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-15 18:06

用財務(wù)軟件做賬,就自動結(jié)轉(zhuǎn)了吧

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-03-15 18:08

謝謝老師

紫藤老師 解答

2019-03-15 18:09

你好,用財務(wù)軟件做賬,一般就自動結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
你好,直接計入管理費用-勞務(wù)費即可
2019-03-15 17:46:30
你好!借管理費用-水電費 貸應(yīng)付賬款。 月末借本年利潤 貸管理費用
2017-07-10 16:09:14
應(yīng)付職工薪酬,是負債類科目,月末如有余額,應(yīng)該放在那里不動,不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。 月末,小企業(yè)應(yīng)當(dāng)將本月發(fā)生的職工薪酬區(qū)分以下情況進行分配: 1. 生產(chǎn)部門(提供勞務(wù))人員的職工薪酬,借記“生產(chǎn)成本”、“制造費用”等科目,貸記本科目。 2. 應(yīng)由在建工程、無形資產(chǎn)開發(fā)項目負擔(dān)的職工薪酬,借記“在建工程”、“研發(fā)支出”等科目,貸記本科目。 3. 管理部門人員的職工薪酬和因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補償,借記“管理費用”科目,貸記本科目。 4. 銷售人員的職工薪酬,借記“銷售費用” 科目,貸記本科目。 有損益類科目,月末才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。 與計提工資有關(guān)的損益類科目,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借:管理費用(或銷售費用等科目)---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:本年利潤 貸:管理費用(或銷售費用等科目)---工資
2019-08-19 17:25:14
計提和支付勞務(wù)費的會計分錄   計提時:   借:管理費用——工資    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2、支付時:   借:應(yīng)付職工薪酬——工資    貸:銀行存款    應(yīng)交稅費-個人所得稅等
2021-12-06 15:52:05
您好,您的分錄是計提+支付
2022-04-16 10:01:17
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