給司機支付的勞務(wù)費,有發(fā)票,怎么寫分錄,月末要做計提和結(jié)轉(zhuǎn)么?
愿做菩薩那朵蓮
于2019-03-15 17:45 發(fā)布 ??1226次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-03-15 17:46
你好,直接計入管理費用-勞務(wù)費即可
相關(guān)問題討論

你好,直接計入管理費用-勞務(wù)費即可
2019-03-15 17:46:30

你好!借管理費用-水電費 貸應(yīng)付賬款。
月末借本年利潤 貸管理費用
2017-07-10 16:09:14

應(yīng)付職工薪酬,是負債類科目,月末如有余額,應(yīng)該放在那里不動,不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。
月末,小企業(yè)應(yīng)當(dāng)將本月發(fā)生的職工薪酬區(qū)分以下情況進行分配:
1. 生產(chǎn)部門(提供勞務(wù))人員的職工薪酬,借記“生產(chǎn)成本”、“制造費用”等科目,貸記本科目。
2. 應(yīng)由在建工程、無形資產(chǎn)開發(fā)項目負擔(dān)的職工薪酬,借記“在建工程”、“研發(fā)支出”等科目,貸記本科目。
3. 管理部門人員的職工薪酬和因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補償,借記“管理費用”科目,貸記本科目。
4. 銷售人員的職工薪酬,借記“銷售費用” 科目,貸記本科目。
有損益類科目,月末才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。
與計提工資有關(guān)的損益類科目,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借:管理費用(或銷售費用等科目)---工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:本年利潤
貸:管理費用(或銷售費用等科目)---工資
2019-08-19 17:25:14

計提和支付勞務(wù)費的會計分錄
計提時:
借:管理費用——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、支付時:
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-個人所得稅等
2021-12-06 15:52:05

您好,您的分錄是計提+支付
2022-04-16 10:01:17
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