老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個(gè)是不可以的 答

如果公司一年開票300萬,產(chǎn)生多少的招待費(fèi)不用交稅呢,怎么計(jì)算的
答: 不管咋算這個(gè)都需要調(diào)增,按你們實(shí)際做賬,匯算清繳填表調(diào)就可以,發(fā)生額60%和收入千分之五取小稅前扣除
如果公司一年開票300萬,產(chǎn)生多少的招待費(fèi)不用交稅呢,怎么計(jì)算的,能舉例說明嗎?
答: 你好 招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是:不超過發(fā)生額的60%且不超過當(dāng)年收入的千分之五 兩者取小來扣除。比如你發(fā)生了10萬的招待費(fèi) 那么你不能超過10萬*60%=60000元 且當(dāng)年收入300萬*千分之五=15000元 15000和60000相比 只能取小 取15000來扣除 你實(shí)際發(fā)生了10萬 那么10萬-1.5萬=剩余的8.5萬都需要調(diào)增交企業(yè)所得稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
招待費(fèi)要單獨(dú)計(jì)算交稅嗎?
答: 同學(xué)好,招待費(fèi)是在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整






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