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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-14 20:35

您好 
借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 
貸:銀行存款 
填增值稅減免稅明細(xì)表 附表四 主表23欄

喜從天降 追問(wèn)

2019-03-14 20:58

老師,就這樣寫可以了嗎?那我先不申報(bào)減免,先填發(fā)生額,本月先不進(jìn)行減免,分錄也是這樣寫嗎?

喜從天降 追問(wèn)

2019-03-14 20:59

我看別人寫的分錄怎么最后一個(gè)貸方是營(yíng)業(yè)外收入,我不理解

bamboo老師 解答

2019-03-14 20:59

就這樣寫可以 先不申報(bào)減免,先填發(fā)生額,本月先不進(jìn)行減免 暫時(shí)不寫第二筆分錄 實(shí)際抵減的時(shí)候再寫

喜從天降 追問(wèn)

2019-03-14 21:07

老師,銀行存款不是第一筆分錄付過(guò)了嗎?為什么第二筆分錄貸方還是銀行存款

bamboo老師 解答

2019-03-14 21:11

對(duì)不起 寫錯(cuò)了 貸方應(yīng)該是管理費(fèi)用 實(shí)在抱歉

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您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:銀行存款 填增值稅減免稅明細(xì)表 附表四 主表23欄
2019-03-14 20:35:26
你好,都是費(fèi)用支出,所以是全額計(jì)入了費(fèi)用核算
2017-09-12 09:39:10
購(gòu)買的時(shí)候個(gè)人墊付借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 480 報(bào)銷 借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金
2018-11-15 16:38:14
你好,借:固定資產(chǎn) 管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-03-10 19:54:06
可以全額抵減的。做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入
2015-10-11 18:29:42
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