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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-03-14 17:08

那么你不能做預(yù)收,屬于其他應(yīng)付款 
做成你代分公司收到的款項(xiàng)

Theed. 追問(wèn)

2019-03-15 10:01

那如果這樣的話(huà)  后期我在開(kāi)票給分公司后,不管開(kāi)去哪個(gè)公司是不是都用:借:其他應(yīng)付款-總公司   貸:主營(yíng)收入-        貸:應(yīng)交稅費(fèi) 這樣來(lái)沖賬?

Theed. 追問(wèn)

2019-03-15 10:05

老師 還有,在去年年底12月時(shí)候他就給我們公司預(yù)付了200萬(wàn)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)老板只說(shuō)這個(gè)是對(duì)方公司后面要開(kāi)票的,沒(méi)有說(shuō)可能會(huì)開(kāi)給對(duì)方分公司的。所以這個(gè)我當(dāng)時(shí)做成了 借:銀行存款    貸:應(yīng)收賬款    這樣的分錄,然后在今年一月的時(shí)候又收到了100萬(wàn)的預(yù)付款。也做的這樣的分錄。    那我是不是現(xiàn)在得要做沖紅分錄,吧去年的12月那筆200萬(wàn)先沖紅,然后現(xiàn)在按其他應(yīng)付款來(lái)入賬?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-15 10:37

1.是的,通過(guò)其他應(yīng)付款處理。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-15 10:37

2.先沖紅,然后作為其他應(yīng)收款處理。

Theed. 追問(wèn)

2019-03-15 14:50

老師 那如果有一部分又是開(kāi)給他們總公司的  那是不是也用其他應(yīng)付款來(lái)抵賬?  比如給他們總公司開(kāi)票的時(shí)候,也可以這樣做分錄    借:其他應(yīng)付款-總公司    貸:主營(yíng)收入- 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 這樣來(lái)沖賬?

Theed. 追問(wèn)

2019-03-15 15:08

老師 我想在請(qǐng)問(wèn)下  對(duì)于前期賬務(wù)從18年12月-2月,對(duì)方總公司陸續(xù)在這三個(gè)與一共轉(zhuǎn)了400萬(wàn)的預(yù)付款進(jìn)來(lái),那我可以在這個(gè)月(3月)的時(shí)候,一次性給它總計(jì)沖紅嗎?可不可直接這樣寫(xiě): 摘要:紅字沖銷(xiāo)某某公司18年12月至19年2月轉(zhuǎn)進(jìn)的所有預(yù)付款    借:銀行存款 -400萬(wàn)    貸:應(yīng)收賬款-某某公司   -400萬(wàn)      然后在做一筆摘要:正確更正某某公司18年12月至19年2月轉(zhuǎn)進(jìn)的所有預(yù)付款科目:借:銀行存款 400萬(wàn)   貸:其他應(yīng)付款--某某公司 400萬(wàn)?           還是說(shuō)要吧之前的賬務(wù)不可以一次性合計(jì)沖紅,要根據(jù)不同時(shí)間轉(zhuǎn)入逐筆沖紅呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-15 21:16

根據(jù)不同時(shí)間單筆沖紅,再做相應(yīng)的憑證處理。

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那么你不能做預(yù)收,屬于其他應(yīng)付款 做成你代分公司收到的款項(xiàng)
2019-03-14 17:08:50
應(yīng)收賬款——企業(yè)銷(xiāo)售商品或提供勞務(wù)應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉膬r(jià)款(即對(duì)方欠自己的) 預(yù)付賬款——企業(yè)按照合同的規(guī)定向預(yù)付的款項(xiàng)。(即購(gòu)商品前向?qū)Ψ较刃懈兜目铐?xiàng),一般付完后對(duì)方再發(fā)貨) 應(yīng)付賬款——企業(yè)因購(gòu)買(mǎi)材料、商品或接受勞務(wù)等應(yīng)支付的款項(xiàng)。(即自己欠對(duì)方的) 預(yù)收賬款——企業(yè)按照合同的規(guī)定向購(gòu)貨單位預(yù)收的款項(xiàng)。(即銷(xiāo)售商品前對(duì)方先行給自己付的款項(xiàng),一般付完后向?qū)Ψ桨l(fā)貨
2019-03-24 22:26:53
你好 應(yīng)收是銷(xiāo)售了貨物款項(xiàng)沒(méi)有收到 應(yīng)付是購(gòu)進(jìn)了貨物款項(xiàng)沒(méi)有支付 預(yù)收是收款了,貨物還沒(méi)有銷(xiāo)售 預(yù)付是付款了,貨物還沒(méi)有購(gòu)進(jìn)
2018-09-14 15:28:46
對(duì)于這類(lèi)調(diào)整不需要編制會(huì)計(jì)分錄加以調(diào)帳,只要在編制報(bào)表時(shí),將預(yù)收帳款下明細(xì)科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細(xì)科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:56
你好 看具體的業(yè)務(wù) 你這樣的話(huà)太籠統(tǒng),就像應(yīng)收帳款,你收到了錢(qián),借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,并不影響你利潤(rùn)。
2022-10-10 12:08:24
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