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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-03-14 15:58

你好,不需要的,負(fù)數(shù)發(fā)票自己備存。開票系統(tǒng)月度統(tǒng)計打印出來,給外賬會計即可。

盞~~ 追問

2019-03-14 16:01

那上個月的普票,怎么辦,就留著,需要怎么處理嗎

盞~~ 追問

2019-03-14 16:02

我的會計分錄要怎么做,現(xiàn)在兩次發(fā)票,分錄應(yīng)該也要做兩次吧

汪晨老師 解答

2019-03-14 16:05

你好,上個月的普票開具了,確認(rèn)收入,這個月沖銷了,沖減收入即可

盞~~ 追問

2019-03-14 16:13

老師,可以寫一下分錄嗎,剛?cè)胄?/p>

汪晨老師 解答

2019-03-14 16:16

確認(rèn)收入  借 應(yīng)收賬款  貸  主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   
沖減收入  借  主營業(yè)務(wù)收入  貸 應(yīng)收賬款

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你好,不需要的,負(fù)數(shù)發(fā)票自己備存。開票系統(tǒng)月度統(tǒng)計打印出來,給外賬會計即可。
2019-03-14 15:58:54
對的是的,電子的發(fā)票只能開出負(fù)數(shù)發(fā)票來,他不能作廢。 需要的,你的正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票需要打印出來。
2022-01-27 11:33:37
你好,是的,是這樣處理
2019-07-27 10:08:03
你好,第一聯(lián)是銷貨方入賬,第二聯(lián) 是購買方入賬 ,第三聯(lián)留存?zhèn)洳?/div>
2020-06-11 14:44:21
你好,用以前年度損益調(diào)整來做就可以了
2019-09-04 08:43:56
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