
公司是一個(gè)免增值稅免所得稅企業(yè),平常收到增值稅專用發(fā)票要不要將稅額轉(zhuǎn)出,還是說將含稅價(jià)直接做入成本費(fèi)用。如果要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要什么寫分錄,之前轉(zhuǎn)出來的稅額一直就留到申報(bào)表上嗎?
答: 你好,要把稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入成本,借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出的稅填到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄
已認(rèn)證的增值專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月開出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進(jìn)項(xiàng)票總額23149.2,進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69,本月該交多少增值稅
答: 你們是什么行業(yè)適用的稅率是多少 計(jì)算過程是這樣的 28100/(1+稅率)*稅率- 進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69
單位購(gòu)買的電話,入庫了,開的增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)出自用,為什么要做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問,職工旅游取得的團(tuán)建增值稅專用發(fā)票,是不可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的吧?該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
己經(jīng)認(rèn)證了的增值稅專用發(fā)票可以作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?如果可以,如何才能在專票認(rèn)證系統(tǒng)里取消認(rèn)證金額?

