
委外加工,加工費暫估的時候,A品項多暫估了100,B品項少暫估了30,總的多暫估了70,收到發(fā)票先負數(shù)沖暫估,再做正確分錄,那差額掛在了委托加工物資的貸方,這個要怎么處理呢
答: 你好,先沖原來暫估的數(shù)字,不管多少,再根據(jù)發(fā)票做正確的
請問,自采的毛茶10萬元,未加工,貸方應(yīng)放在哪里
答: 你好借原材料,貸生產(chǎn)成本科目就好了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!就是我們公司外發(fā)印刷,回來還要加工,給我們開的發(fā)票是印刷加工費,這個怎么做分錄
答: 這個可以做借生產(chǎn)成本 進項稅額 貸應(yīng)付賬款







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弄花香滿衣 追問
2019-03-14 14:02
暖暖老師 解答
2019-03-14 14:03