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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-14 09:15

你好,是計入制造費用科目核算的

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 14:57

稅點買票 100+16=116全款轉公戶,對方116萬全部打回來,我們付12的稅點錢,怎么做

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 14:57

稅點買票 100+16=116全款轉公戶,對方116萬全部打回來,我們付12的稅點錢,怎么做

鄒老師 解答

2019-03-14 14:59

你好,是內賬還是外賬的賬務處理?

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 15:00

最好都講解下 謝謝

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 15:00

最好都講解下 謝謝

鄒老師 解答

2019-03-14 15:04

你好 
內賬,借;其他應收款   116萬 貸;銀行存款116萬 
借;管理費用  12萬  銀行存款104萬   貸;其他應收款  116萬 
外賬,借;原材料等科目    100萬 應交稅費(進項稅額)16萬   貸;銀行存款   116萬

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 15:05

我們的內賬也計稅呢

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 15:05

我們的內賬也計稅呢

鄒老師 解答

2019-03-14 15:08

你好,內賬只需要把支付的稅款計入管理費用核算就是了

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 15:12

內賬抵扣的增值稅進項16萬 怎么體現(xiàn)

鄒老師 解答

2019-03-14 15:13

你好,內賬不需要體現(xiàn)外賬抵扣的增值稅16萬,只需要根據實際繳納的稅款金額計入稅金及附加就是了

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 15:15

那購進原材料 用價稅合計記成本 有專票 材料成本不就高了嗎

鄒老師 解答

2019-03-14 15:16

你好,內賬購進銷售都是按含稅金額計入的

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 16:06

內賬不核算稅的話 
收錢 未開票 借 銀行存款116 貸 預收116 
開票 借 主營業(yè)務收入116 貸 預收 116這樣嗎 還是內賬肯定開票 沒開直接記借 銀行存款 116貸 主營業(yè)務收入116

鄒老師 解答

2019-03-14 16:07

你好,開具發(fā)票是   
借;預收賬款   貸;主營業(yè)務收入,你所給分錄剛好反了

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 16:15

寫反了 別的有問題嗎

鄒老師 解答

2019-03-14 16:16

你好,其他的沒有問題

睫毛彎彎 追問

2019-03-14 16:39

內賬不核算稅 可以未收到票就 借銀行存款 貸 主營收入嗎

鄒老師 解答

2019-03-14 16:40

你好,如果實現(xiàn)收入是可以這樣做分錄的

睫毛彎彎 追問

2019-03-15 14:21

那稅還用計提嗎

鄒老師 解答

2019-03-15 14:23

你好,內賬不需要計提,繳納就計入稅金及附加核算就是了

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相關問題討論
你好,是計入制造費用科目核算的
2019-03-14 09:15:06
您好,是的,計入生產成本-福利費
2019-03-26 13:19:58
一線計生產成本-福利費
2019-07-08 09:19:28
你好,是的,
2020-03-20 22:40:42
計入生產成本---員工福利費,可以
2023-07-21 16:39:02
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