就比如這個(gè)月認(rèn)證了30000的進(jìn)項(xiàng)稅,然后銷項(xiàng)稅是25000,要是結(jié)轉(zhuǎn)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)才是對(duì)的?
薈花之美
于2019-03-13 20:43 發(fā)布 ??950次瀏覽
- 送心意
沈家本老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
2019-03-13 20:44
同學(xué)您好。本期進(jìn)項(xiàng)稅的大于銷項(xiàng)稅額會(huì)形成期末留抵稅額。這個(gè)留抵稅額您在會(huì)計(jì)分錄上是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。這個(gè)留抵稅額您可以在以后月份進(jìn)行抵扣。
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同學(xué)你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
再把上月繳納的稅金也轉(zhuǎn)入未交增值稅里,會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金
當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
一、本年度正常的補(bǔ)繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款等
2021-03-06 07:20:48

同學(xué)您好。本期進(jìn)項(xiàng)稅的大于銷項(xiàng)稅額會(huì)形成期末留抵稅額。這個(gè)留抵稅額您在會(huì)計(jì)分錄上是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。這個(gè)留抵稅額您可以在以后月份進(jìn)行抵扣。
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2019-03-13 20:44:43

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)27106
2019-02-18 14:13:40

你好,沒有認(rèn)證的不需要結(jié)轉(zhuǎn),認(rèn)證之后再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-29 09:35:50

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,次月認(rèn)證了再結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-09 10:58:00
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