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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經濟師

2019-03-13 16:48

您好:借:應收賬款  
                 銀行存款(稅款的金額)
                 貸:主營業(yè)務收入
                       應交稅費--應交增值稅(銷)

紫色冰淇淋 追問

2019-03-13 16:50

我的外賬是這么做的,可是這筆錢實際上并不存在,我的銀行賬戶我已經自己打進去了,這個在內賬上怎么做?

宋艷萍老師 解答

2019-03-13 16:54

您好:內賬上就是按實際做,直接借銀行存款  貸應交稅費

紫色冰淇淋 追問

2019-03-13 17:01

老師,我的意思是這筆錢打進公戶是周轉充一下這筆款,取出來之后分錄該怎么做?如果記入庫存現金的話就憑空多出來一筆錢了

宋艷萍老師 解答

2019-03-13 17:02

您好:取出的時候,按用途支出,比如備用金

紫色冰淇淋 追問

2019-03-13 17:06

老師是我問的不明白嗎?公司的備用金存進去充客戶開票的款,再從公戶取出來如果還寫備金的話那庫存現金不是憑空多出一筆嗎?因為取出來實際上只是還了庫存現金

宋艷萍老師 解答

2019-03-13 17:07

您好:我明白您的意思。外賬是要上面的正規(guī)的分錄做。內賬這塊我不太熟悉怎么處理合適,抱歉。

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借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好:借:應收賬款 銀行存款(稅款的金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷)
2019-03-13 16:48:43
你好,同學 事務所是8000作為收入,2000作為代收代付款,500作為費用
2021-04-10 09:20:37
您好 借:管理費費——審計費 【如有進項稅,也可以抵扣】 貸:其他應付款
2020-01-06 10:25:26
借;管理費用等科目 貸;應付賬款 借;應付賬款 貸;銀行存款
2017-09-28 11:37:52
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