
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
老師我問一下,我是律師事務所,我這開了一張發(fā)票只收到了稅款,沒有實際收到錢,我這個賬的會計分錄應該怎么做?
答: 您好:借:應收賬款 銀行存款(稅款的金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:收到律師事務所的發(fā)票后,這個我怎么做會計分錄
答: 您好 借:管理費費——審計費 【如有進項稅,也可以抵扣】 貸:其他應付款


紫色冰淇淋 追問
2019-03-13 16:50
宋艷萍老師 解答
2019-03-13 16:54
紫色冰淇淋 追問
2019-03-13 17:01
宋艷萍老師 解答
2019-03-13 17:02
紫色冰淇淋 追問
2019-03-13 17:06
宋艷萍老師 解答
2019-03-13 17:07