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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-03-13 14:56

要做暫估分錄的
借:庫(kù)存商品
      貸:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估款

暢然 追問(wèn)

2019-03-13 15:58

老師在財(cái)務(wù)軟件做暫估后來(lái)票沖回還是月初就沖回,另外前賬做了不含稅采購(gòu),然后退貨這樣合適嗎?

張艷老師 解答

2019-03-13 16:57

1、不用月初沖回的,就是等實(shí)際取得發(fā)票時(shí),再做暫估分錄的紅沖分錄。
2、如果退貨就是做之前確認(rèn)分錄的紅沖分錄或反方向分錄。

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要做暫估分錄的 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估款
2019-03-13 14:56:16
一般來(lái)說(shuō),應(yīng)該在貸方記錄退貨,貸方結(jié)果是正數(shù),借方結(jié)果是負(fù)數(shù),這樣能夠準(zhǔn)確地反映庫(kù)存變化。
2023-03-15 13:48:47
借:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)增值稅 貸:銀行存款 銷售及結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 次月到票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)增值稅
2022-04-12 16:17:25
您好!你是有進(jìn)銷存軟件嗎?
2020-01-09 17:02:47
同學(xué)您好 1.材料到領(lǐng)用、到入庫(kù)、再到出庫(kù)、都無(wú)法核算出來(lái)的情況下,連按以前的比例都算不出來(lái),就算算出來(lái),這個(gè)成本也不準(zhǔn) 2.建議是盤(pán)點(diǎn)后,領(lǐng)用、入庫(kù)、出庫(kù)的單據(jù)做好,按單據(jù)統(tǒng)計(jì)
2020-11-11 15:48:33
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