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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-03-13 13:42

您好,您的這種情況是可以補計提的,因為事實上您這個印花稅已經(jīng)申報和繳款了。

為您提供解答,祝學習愉快

鳶尾花 追問

2019-03-13 14:06

申報是77.93元實際扣款39元減免了38.96元,減免的這些可做營業(yè)外收入嗎

沈家本老師 解答

2019-03-13 14:18

你好,是的,減免的部分是計入營業(yè)外收入的。
為您提供解答

鳶尾花 追問

2019-03-13 14:33

請教老師以前計提印花稅是借管理費用貸應交稅費一應交印花稅是吧現(xiàn)在好似說改了呢?

沈家本老師 解答

2019-03-13 15:28

您好,現(xiàn)在是計入稅金及附加了,不再計入管理費用,貸方還是應交稅費-應交印花稅。
為您提供解答,祝學習愉快

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相關問題討論
您好,您的這種情況是可以補計提的,因為事實上您這個印花稅已經(jīng)申報和繳款了。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-03-13 13:42:16
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費 借;應交稅費 貸;銀行存款
2018-01-24 11:51:30
借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤,或者是借應交稅費 貸營業(yè)外收入
2020-04-15 16:52:57
計提 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-印花稅 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 繳納 借應交稅費-印花稅 貸銀行存款
2019-03-30 10:01:23
可以的。
2018-01-15 16:36:24
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