
請問老師現(xiàn)在報2月份印花稅時發(fā)現(xiàn)上個月報錯印花稅,導(dǎo)致應(yīng)繳納的印花稅金額少繳納200多塊錢,該怎么做
答: 你要更正申報表,然后補繳就是了
印花稅申報時稅目選擇錯誤,導(dǎo)致多繳納了印花稅,現(xiàn)在是要更正申報辦理退稅嗎
答: 你好 填寫錯的可以去大廳申請 退稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、2月全額申報繳納印花稅700元借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款,3月印花稅申報時應(yīng)納稅額400元,減半優(yōu)惠200后應(yīng)納200元,但沒有扣稅,提示已經(jīng)預(yù)繳,是700全額繳納里也應(yīng)減半的350,3月賬中印花稅怎么處理?不做分錄?這樣就不能體現(xiàn)3月有申報,做分錄的話該怎么寫?
答: 您好,您不做分錄的哈,因為你二月份的時候你已經(jīng)計提了水晶及附加了,所以你三月份沒必要再計提了,因為二月份里已經(jīng)包含你三月份的這一部分了,就相當于你已經(jīng)計提了。




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



小藍子 追問
2019-03-13 12:00
辜老師 解答
2019-03-13 12:01
小藍子 追問
2019-03-13 12:02
辜老師 解答
2019-03-13 12:03
小藍子 追問
2019-03-13 12:12
辜老師 解答
2019-03-13 12:28
小藍子 追問
2019-03-13 12:30
辜老師 解答
2019-03-13 15:08