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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-03-13 11:38

您好,正常的退貨直接用營業(yè)收入。

若清水 追問

2019-03-13 11:39

跨年了也是嗎?

宸宸老師 解答

2019-03-13 11:40

您這個(gè)是正常的退貨。在所屬期間直接做收入,不用以前年度損益調(diào)整的。

若清水 追問

2019-03-13 11:45

謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-03-13 11:46

不客氣的,祝您工作順利

若清水 追問

2019-03-14 10:23

老師我想追問一下,請(qǐng)問我去年的成本票暫估的今年才收到需要直接沖還是要用年度損溢科目,還有我的庫存去年已到貨,今年才開票回來我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)沒問題還需要紅沖重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宸宸老師 解答

2019-03-14 10:29

嗯嗯好的。
暫估和發(fā)票的金額是一樣的嗎?

若清水 追問

2019-03-14 10:30

有2筆一筆相同,一筆差了幾塊錢

若清水 追問

2019-03-14 10:32

老師我第一個(gè)問題是我公司的成本票:運(yùn)費(fèi)我這個(gè)已經(jīng)暫估,另外一個(gè)是庫存暫估了,也因?yàn)殇N售結(jié)轉(zhuǎn)了但是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本單價(jià)和來回票的一樣

若清水 追問

2019-03-14 10:33

是2個(gè)問題希望老師指點(diǎn)一下

宸宸老師 解答

2019-03-14 10:43

1.金額一樣:紅沖+藍(lán)字
(1)紅沖
借方負(fù)數(shù):原材料等
                應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
   貸方負(fù)數(shù):應(yīng)付賬款——暫估 
(2)藍(lán)字
借:原材料等
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
   貸:應(yīng)付賬款

2.金額不一樣的話,可以直接根據(jù)“差額”直接調(diào)就可以。如果涉及到成本的結(jié)轉(zhuǎn)的話,成本也調(diào)一下,就幾塊錢的話,直接調(diào)成本,不需要以前年度損益調(diào)整了,金額小不需要那么麻煩

我沒看出來您是2個(gè)問題?。?/p>

若清水 追問

2019-03-14 10:50

問題有點(diǎn)相近,不過我明白您的分錄了,就是還有一個(gè)暫估的庫存結(jié)轉(zhuǎn)后,結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)和實(shí)際成本金額沒有差距可不可以不紅沖再結(jié)轉(zhuǎn)了

宸宸老師 解答

2019-03-14 10:54

您好,最好還是做一下這兩個(gè)分錄,因?yàn)槟惆l(fā)票到了的。不能直接放18年的分錄里的。
對(duì)應(yīng)的成本可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。

宸宸老師 解答

2019-03-14 10:55

您兩筆分錄可以做在一張憑證上的。

若清水 追問

2019-03-14 11:37

知道了,老師,感謝

宸宸老師 解答

2019-03-14 11:37

不客氣的,祝您工作順利

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