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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-03-12 19:29

你好 可以 按正負(fù)相加的收入數(shù)申報納稅

陪伴 追問

2019-03-12 19:33

那這月紅沖的發(fā)票,能直接入上月的賬是嗎?

玲老師 解答

2019-03-12 19:34

你好 做這個月賬里面

陪伴 追問

2019-03-12 19:53

那您怎么說報上月的稅可以這月按正負(fù)相加的收入申報?

玲老師 解答

2019-03-12 20:00

你紅字不是在這個月開的嗎  所以是記在這個月里的

玲老師 解答

2019-03-12 20:01

不是說記上個月里 是這個月里  報這個月稅時一起申報

陪伴 追問

2019-03-12 20:09

哦,那上個月開錯票的稅還是要先交,下個月再沖減是么?

玲老師 解答

2019-03-12 20:22

是的 上個月你正常申報  紅沖的是做在紅沖那個月里

陪伴 追問

2019-03-12 20:29

太感謝了,終于明白咯!

玲老師 解答

2019-03-12 21:04

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)月認(rèn)證,必須抵扣的
2017-02-06 11:56:29
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進(jìn)項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你導(dǎo)入銷項時自動減掉的
2016-10-08 13:14:51
你好,這個是先知認(rèn)證抵扣,然后再申報增值稅
2022-01-04 10:52:15
什么意思 ?你有進(jìn)項不想抵扣嗎?
2019-06-13 11:14:54
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