
二月份26號(hào)申請(qǐng)紅字信息表,納稅人識(shí)別號(hào)填寫錯(cuò)誤,但是已經(jīng)上傳,27號(hào)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,重新申請(qǐng),未作廢,三月份申報(bào)時(shí)稅款多出,但未申報(bào)該怎么辦
答: 你好,當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)月可以作廢,跨月則要開(kāi)紅字發(fā)票?,F(xiàn)在你只能先申報(bào),在這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)一張正確的給對(duì)方。
納稅人識(shí)別號(hào)填寫錯(cuò)誤,購(gòu)買方拒收,要求重開(kāi),我填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)單和甜開(kāi)紅字發(fā)票時(shí),納稅人識(shí)別號(hào)寫正確的還是錯(cuò)誤的?
答: 你好 填你之前錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票上面的信息 然后重新開(kāi)正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月30號(hào)我這邊申請(qǐng)了一張紅字信息表,對(duì)方也開(kāi)出紅字發(fā)票了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)信息表錯(cuò)誤,對(duì)方4.30號(hào)把發(fā)票作廢了,但是5月申報(bào)的時(shí)候我還是做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,5.10左右到稅局把信息表進(jìn)行了撤銷,那么6月份,申報(bào)表怎么把這個(gè)轉(zhuǎn)出的稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣掉呢?填哪張表?
答: 不能抵扣了,等對(duì)方再給你開(kāi)出正確發(fā)票時(shí)再進(jìn)行抵扣。 如果對(duì)方不再開(kāi)具紅字發(fā)票,建議你去稅務(wù)大廳修改原進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出月份的申報(bào)表。

