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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-12 15:02

你好,增值稅應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額,不是進(jìn)項(xiàng)稅額。

默默 追問

2019-03-12 15:03

那么怎么調(diào)整呢?這是18年2月份做的憑證?

月月老師 解答

2019-03-12 15:04

你好,你入賬的時候入的是什么。

默默 追問

2019-03-12 15:05

沒看懂,老師,什么叫入賬的時候?

月月老師 解答

2019-03-12 15:10

你好,就是沒有沖紅,原來最初的那張憑證你是做的是銷項(xiàng)稅額嗎

默默 追問

2019-03-12 15:14

這是原憑證,這張發(fā)票是1月份開的,2月份做了紅沖發(fā)票

月月老師 解答

2019-03-12 15:33

你好,你修改一下2月份憑證
借:進(jìn)項(xiàng)稅額 -2701.81
貸:銷項(xiàng)稅額 -2701.81

默默 追問

2019-03-12 15:52

怎么修改?是直接進(jìn)系統(tǒng)修改嗎?

默默 追問

2019-03-12 15:52

是直接進(jìn)系統(tǒng)直接修改?那這樣的話,報表豈不是不一樣了?

月月老師 解答

2019-03-12 15:56

你好,你在3月份修改就行,就是做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

月月老師 解答

2019-03-12 15:58

你好,剛才點(diǎn)錯了,你直接在3月份修改就行。

默默 追問

2019-03-12 15:59

直接在19年3月份的憑證中做調(diào)整的分錄?

默默 追問

2019-03-12 16:00

那請問老師,這筆分錄該怎么做?

月月老師 解答

2019-03-12 16:17

你好,是的,你也可以沖了,重新做

默默 追問

2019-03-12 16:26

調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做?

月月老師 解答

2019-03-12 16:49

你好,摘要:修改2019年2月份轉(zhuǎn)幾號憑證
借:進(jìn)項(xiàng)稅額 -2701.81
貸:銷項(xiàng)稅額 -2701.81
或者
沖回記5憑證
借:應(yīng)收賬款 92762
貸:收入 90060.19
增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額)2701.81
訂正記5
借:應(yīng)收賬款 -92762
貸:收入 -90060.19
增值稅 (銷項(xiàng)項(xiàng)稅額)-2701.81

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額,不是進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-03-12 15:02:40
我只給你發(fā)了一張發(fā)票嘛老師
2022-07-27 16:16:42
單位負(fù)擔(dān)的社保要計(jì)提,借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納是應(yīng)付職工薪酬-社保 不是應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-30 13:06:38
你好 對的,沒看出問題。
2021-03-20 16:32:14
你好,分錄正確的
2018-05-11 13:59:29
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