
一個(gè)賬務(wù)的處理,以前的會(huì)計(jì)暫估時(shí)?記賬分錄為,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)付賬款。但是后面票回來了,就一直沒有沖掉,從16年一直掛到了現(xiàn)在,如果現(xiàn)在做賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理
答: 你好,把這個(gè)分錄沖了,在今年修改。
2016年暫估的成本時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,然后票回來之后就直接把票放在暫估后面。所以應(yīng)付賬款就一直掛著了,一直沒有沖從16年一直掛到了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我要怎么把他沖了呀.是她做錯(cuò)了,她暫估后面就附有票,不知道是換會(huì)計(jì)還是怎么的沒有看到,相當(dāng)于他少寫了沖暫估的一個(gè)分錄,所以就形成了應(yīng)付賬款一直掛著
答: 你把暫估沖掉,然后按發(fā)票再入個(gè)帳,摘要寫調(diào)整賬務(wù)補(bǔ)入賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度暫估的金額,如果在匯算清繳調(diào)增了,如何賬務(wù)處理?不處理的話賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款?這個(gè)怎么處理比較好?由于這個(gè)企業(yè)存貨一直是0的,如果我做相反分錄的話:借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品,存貨會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?怎么處理比較好?
答: 你好! 按賬理來講,需要記入以前年度損益調(diào)整科目核算的


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2019-03-12 16:02
月月老師 解答
2019-03-12 17:35
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2019-03-12 17:37
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2019-03-12 17:38
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2019-03-12 17:38