
發(fā)現(xiàn)以前為員工支付社保時(shí)做了分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000元 貸:銀行存款 2000元 之前沒有做計(jì)提,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的科目借方一直掛著數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 您好,根據(jù)員工的崗位性質(zhì),借:管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬
計(jì)提社保借:管理費(fèi)用-社保2000(公司繳納)借:其他應(yīng)付款-社保699.3(個(gè)人交納)貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資699.3交納社保借應(yīng)付職工薪酬 -工資699.3借應(yīng)付職工薪酬-社保2000貸銀行存款 2699.3計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-社保 699.3 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 699.3發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資699.3貸其他應(yīng)付款-社保老師,我計(jì)提社保和員工工資扣除社保的分錄這樣寫可以嗎
答: 您好!可以的。分錄沒問題。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前工資沒有買社保,做賬直接是,計(jì)提:借管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,支付時(shí):應(yīng)付職工薪酬,貸,庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在社保不交了1-3月份的,這個(gè)怎么做
答: 現(xiàn)在社保不交了1-3月份的,這個(gè)怎么做,指的是什么




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2019-03-12 13:42
小黎老師 解答
2019-03-12 13:50