
之前會計(jì)沒有交接,很多賬不清楚,也是小規(guī)模,從我剛?cè)肼?,算賬還是,重新算起應(yīng)收應(yīng)付款,貨幣資金,庫存嗎?懵了
答: 您好:你重新盤點(diǎn)庫存,現(xiàn)金,銀行存款,往來款,然后找老板確認(rèn),作為期初額做賬。
公司之前的會計(jì)走了 現(xiàn)在用用友重新建了一個(gè)賬套 原材料那些還需要重新盤存 然后還有很多應(yīng)付款 資產(chǎn)也有些出售了 怎樣填寫期初余額能平賬呢? 之前的賬也不是特別清楚
答: 你好,那你應(yīng)該咨詢以前的會計(jì)具體情況的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我剛到一家新公司,要做手工的應(yīng)收應(yīng)付賬款,之前會計(jì)記的應(yīng)收應(yīng)付賬款亂七八糟的,請問我新開一本賬本,需要把之前會計(jì)的賬也捋清楚嗎?我粗略對了下,之前的賬還有漏記的。
答: 同學(xué)你好 你們可以按照交接之后的來做就行了 之前漏記的可以補(bǔ)記


夏天小花 追問
2019-03-12 13:10
夏天小花 追問
2019-03-12 13:11
宋艷萍老師 解答
2019-03-12 13:16