老師,購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷(xiāo)售看收入貸方 %2B 銷(xiāo)項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷(xiāo)、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷(xiāo)金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 答

公司去年十月份買(mǎi)了一批材料,付了錢(qián),沒(méi)收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,十一月份變更一般納稅人,今年一月份收到了材料的專(zhuān)用發(fā)票,怎么做賬?
答: 你好,之前做了什么處理了
我司是一般納稅人,十月份付款購(gòu)入了一批原材料,十一月份才收到原材料抵扣發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)分錄如何做呢
答: 您好,10月份采購(gòu)時(shí)暫估處理,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。11月收到發(fā)票時(shí),全額紅沖上月的憑證,借;原材料,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款,歲數(shù),再按發(fā)票,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是四月份變更為一般納稅人的,在二月份的時(shí)候有一筆二十萬(wàn)的原材料購(gòu)進(jìn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)還是小規(guī)模,所以就沒(méi)開(kāi)發(fā)票,前任會(huì)計(jì)是以收據(jù)入的賬,本月這二十萬(wàn)的專(zhuān)用發(fā)票回來(lái)了,我該怎么處理呢?
答: 您好,先紅沖原來(lái)入賬的分錄,再按發(fā)票做正確的分錄即可。


星空 追問(wèn)
2019-03-12 12:01
小惑老師 解答
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2019-03-12 12:08
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