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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-12 11:25

你好,你需要根據(jù)申報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)你賬面收入,稅款做調(diào)整,使得賬面與申報(bào)表數(shù)據(jù)一致就可以了

ID 追問

2019-03-12 12:03

怎么做分錄調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2019-03-12 12:04

你好,補(bǔ)做這個(gè)分錄 
借;應(yīng)收賬款等科目   貸主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)

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你好,你需要根據(jù)申報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)你賬面收入,稅款做調(diào)整,使得賬面與申報(bào)表數(shù)據(jù)一致就可以了
2019-03-12 11:25:26
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額先轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-02 09:41:19
那就是形成的月末留抵稅額了。
2020-04-02 10:39:28
你好,不可以的,小規(guī)模不能抵扣增值稅的
2018-10-31 14:56:20
應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)其他收益或者主營業(yè)務(wù)收入。
2019-10-08 16:44:20
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