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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-03-11 16:48

就是計(jì)入往來科目 
收到 
借 銀行存款 
      貸  其他應(yīng)付款 
發(fā)放時 
借  其他應(yīng)付款 
      貸  銀行存款/庫存現(xiàn)金

追問

2019-03-11 17:04

如果收到的是福利呢?發(fā)放福利是要憑發(fā)票報(bào)銷的

追問

2019-03-11 17:08

還有收到的金額多我司發(fā)放的金額少

張艷老師 解答

2019-03-11 17:08

這些員工根本不是您公司員工,您公司只是代收代付,不能憑票報(bào)銷的。即使報(bào)銷也是對方公司的事情。

追問

2019-03-11 17:08

是我公司外派的員工

追問

2019-03-11 17:09

但是他在外派公司收到的工資及福利都要返回公司,由本公司再統(tǒng)一發(fā)放

張艷老師 解答

2019-03-11 17:13

這樣的話,您公司還需要給對方公司開具發(fā)票嗎?

追問

2019-03-11 17:14

如果是實(shí)物福利的話我司要開發(fā)票過去嗎

追問

2019-03-11 17:14

然后在我司發(fā)放又要開發(fā)票領(lǐng)取,不是重復(fù)開票了?

張艷老師 解答

2019-03-11 17:36

剛才又看了一下我們之前的交流問題,想問一下,您公司是勞務(wù)派遣公司吧?如果是這樣的話,對方打入的款項(xiàng)是要這樣處理的。 
借:銀行存款 
       貸:主營業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
       貸:應(yīng)付職工薪酬-工資等 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資等 
        貸:銀行存款等

追問

2019-03-11 17:55

不是勞務(wù)派遣公司

張艷老師 解答

2019-03-11 18:19

我說一下您這個問題的內(nèi)容,您看是否正確。 
您提問的是,您公司向A公司外派員工,A公司負(fù)擔(dān)員工的工資和福利費(fèi),并將款項(xiàng)打給您公司,是這樣的嗎? 
如果是的話,請問 
1、您公司和A公司簽訂的是什么合同?是基于什么樣的業(yè)務(wù)背景外派的員工? 
2、作為一般理解,我的觀點(diǎn)是,這個是您公司向A公司提供勞務(wù)服務(wù),是需要向A公司開具勞務(wù)服務(wù)發(fā)票的。

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就是計(jì)入往來科目 收到 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 發(fā)放時 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019-03-11 16:48:06
福利費(fèi)是你們出的嗎?
2019-05-15 14:26:37
可以有福利費(fèi)。 借,單位管理費(fèi)用~福利 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款等
2020-03-07 16:51:42
向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,單獨(dú)開具增值稅普通發(fā)票,開具時選擇“不征稅”,稅率欄打印三個星號,稅額欄為0。
2019-08-30 12:26:31
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-05-11 14:21:29
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