
如果是幫他人發(fā)票(由于對(duì)方進(jìn)貨的時(shí)候沒有發(fā)票,銷售的時(shí)候要開發(fā)票,所以找我們公司代開)這種結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是怎么確認(rèn)的?
答: 你好!如果是外帳就按發(fā)票金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果是內(nèi)帳就按你們實(shí)際付款結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。你們發(fā)票費(fèi)用應(yīng)該是對(duì)方自己承擔(dān)吧。
老師,庫(kù)存商品為負(fù)是什么原因?跟結(jié)轉(zhuǎn)成本虛開發(fā)票暫估入庫(kù)有什么聯(lián)系?
答: 你好,需要去查賬才知道是什么原因?qū)е仑?fù)數(shù)的 根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,虛開發(fā)票是有關(guān)系的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
21年收到虛開發(fā)票已認(rèn)證了,建筑行業(yè)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在稅務(wù)局說是虛開發(fā)票讓轉(zhuǎn)出,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借利潤(rùn)分配? 貸以前年度損益調(diào)整


曉海老師 解答
2015-07-23 10:19
曉海老師 解答
2015-07-23 10:59