老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

稅前勞務(wù)報(bào)酬:33000 稅后勞務(wù)報(bào)酬:27080 應(yīng)納所得稅:5920 應(yīng)納所得稅5920=33000*0.8*0.3-2000應(yīng)納所得稅的公式是怎么算的(0.8/0.3是指?)
答: 0.8是勞務(wù)報(bào)酬可以減按80%征收,0.3是勞務(wù)報(bào)酬的稅率
求問新的勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)稅計(jì)算公式
答: 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬 - 扣除費(fèi)用 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 * 稅率 - 速算扣除數(shù) 應(yīng)納稅額 = MAX((A1 - IF(A1 < 4000, 800, A1*0.2)) * 10%*{2, 3, 4} - 1000*{0, 2, 7}, 0) 或者 應(yīng)納稅額 = MAX((MIN(A1*0.8,A1-800)*{0;20;30;40}%-1000*{0;0;2;7}),0) A1單元格表示勞務(wù)報(bào)酬稅前收入金額,“IF(A1 < 4000, 800, A1*0.2)”,表示如果勞務(wù)報(bào)酬收入低于4000元,則費(fèi)扣除金額為固定的800元整,如果勞務(wù)報(bào)酬收入超過4000元,那么費(fèi)用扣除金額為勞務(wù)報(bào)酬收入的20%。勞務(wù)報(bào)酬所得稅率表如下圖所示。 B2單元格表示勞務(wù)報(bào)酬稅前收入金額,“IF(B2 < 4000, 800, B2*0.2)”,表示如果勞務(wù)報(bào)酬收入低于4000元,則費(fèi)扣除金額為固定的800元整,如果勞務(wù)報(bào)酬收入超過4000元,那么費(fèi)用扣除金額為勞務(wù)報(bào)酬收入的20%。勞務(wù)報(bào)酬所得稅率表如下圖所示。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
點(diǎn)及計(jì)算方法&lt;br&gt;&lt;br&gt;勞力報(bào)酬計(jì)算公式&lt;br&gt;&lt;br&gt;應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元&lt;br&gt;&lt;br&gt;應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 新個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬按綜合所得扣除5000 以前的這個(gè)公式就作廢了嗎
答: 同學(xué)好,勞務(wù)報(bào)酬單獨(dú)申報(bào)沒有變還是原來的稅率,如果有工資薪金所得可以并入工資中算個(gè)稅


????Xia De???? 追問
2019-03-11 15:50
辜老師 解答
2019-03-11 15:51
????Xia De???? 追問
2019-03-11 16:01
辜老師 解答
2019-03-11 16:18