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喵喵
于2019-03-11 14:43 發(fā)布 ??1197次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-03-11 14:44
由于形成期末留抵稅額,附加稅是零申報的。
喵喵 追問
2019-03-11 14:48
賬務處理怎么辦。
2019-03-11 14:49
不用以進銷項差額計提附征稅并計入營業(yè)外收入么。這是不是算減免稅額,是不是計入營業(yè)外收入。
張艷老師 解答
2019-03-11 14:54
1、進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉增值稅分錄的。 2、不用那樣的,太麻煩了。
2019-03-11 14:55
老師,我想問的是附征稅要不要做賬務處理。
2019-03-11 14:57
如果不繳納增值稅的話,附加稅是不用做分錄的。
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因留抵導致的不用繳納增值稅,繳納附加稅的繳費基數(shù)該怎么填。
答: 由于形成期末留抵稅額,附加稅是零申報的。
欠繳的增值稅所對應的附加稅已繳納,后期用留抵抵減欠繳的增值稅,附加稅稅負是不是會提高?
答: 你好 會有增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負考核 附加稅稅負不會
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上期有留抵,不用繳納增值稅,那么本期實現(xiàn)收入了,增值稅附加是不是必須的繳納
答: 你好,先扣除留抵的增值稅,再計算應納稅額,如果有納稅,就需要繳納附加稅
外地預繳的稅費我填在了附表五的本期已繳稅額,主表中的附加稅費欄成了負數(shù),那我應該更正申報填到附表四中嗎我是本期有要交的增值稅,而附加稅費因有留抵退稅不用繳稅老師,我公司預交的附加稅費要留到下期才能抵減了,本期預交的附加稅費應怎樣填列
討論
城建稅及附加稅是以增值稅為基數(shù)繳納的,如果增值稅有留抵退稅,而且已經(jīng)退了部份留抵,那么城建稅及附加是不是也要按相應的比率抵扣
計算附加稅的基數(shù)是實際繳納的增值稅還是應繳納的增值稅,實際繳納的增值稅=應繳納的增值稅-稅控盤維護費
我現(xiàn)在出現(xiàn)的留底抵欠稅,附加稅該按多少繳納的問題,稅務局辦事人員認為你當月需要繳納增值稅,因各種原因沒有繳納,是實際發(fā)生的,附加稅應該交,后期用留底抵欠稅是國家給予的一種優(yōu)惠,附加稅是不予退還的。我該如可回復。問了幾個稅務人員,基本都是這么回答。
你好我想咨詢一下,假如3月份我公司欠繳增值稅50萬元,已經(jīng)將其附加稅繳納。6月份增值稅留抵抵扣3月份欠繳的增值稅及其滯納金,那3月份的附加稅是不是應該不用繳納退稅呢?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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