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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-03-11 14:12

你好,你想問的問題具體是?

奔奔 追問

2019-03-11 14:13

我購進(jìn)商品時(shí) 需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎

鄒老師 解答

2019-03-11 14:15

你好,如果有取得專用發(fā)票,而且你們是一般納稅人,就可以確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的

奔奔 追問

2019-03-11 14:23

好的 那我退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)退稅額就可以了嗎  不給退的部分轉(zhuǎn)入成本 是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-03-11 14:24

你好,不給退的部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,計(jì)入成本核算

奔奔 追問

2019-03-11 14:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(不給退稅的部分) 應(yīng)收賬款-出口退稅(退的部分)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅    然后  借: 主營業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(不給退稅的部分)   這樣做可以嗎

鄒老師 解答

2019-03-11 14:36

你好,不給退的部分是這樣做分錄 
借;主營業(yè)務(wù)成本    貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 )

奔奔 追問

2019-03-11 14:46

哦 我第一個(gè)分錄里不給退的部分就不用寫上了對吧

鄒老師 解答

2019-03-11 14:47

你好,第一個(gè)分錄不用做

奔奔 追問

2019-03-11 14:52

那從國內(nèi)購進(jìn) 到出口到國外的 整個(gè)過程的完整分錄是怎么做的 老師 您可以跟我說下嘛

鄒老師 解答

2019-03-11 14:56

你好 
購進(jìn),借;庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;銀行存款等科目 
出口,借;應(yīng)收賬款   貸;主營業(yè)務(wù)收入 
計(jì)算出口退稅,借;其他應(yīng)收款  貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
結(jié)轉(zhuǎn)不可以退稅部分,借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個(gè)是可以滴
2022-02-13 22:54:58
你好,你想問的問題具體是?
2019-03-11 14:12:03
你們屬于生產(chǎn)出口企業(yè),你們需要外經(jīng)貿(mào)、銀行、海關(guān)、稅務(wù)分別備案。
2018-08-13 10:20:37
購進(jìn)商品用于出口的,增值稅部分要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出。一部分進(jìn)成本,一部分是退稅。 比如10000元的商品,16%的進(jìn)項(xiàng)為1600元,13%的退稅率能退1300元 借:應(yīng)收出口退稅款 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 1300 借:主營業(yè)務(wù)成本 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)300
2019-04-18 15:55:03
那要看成本和利潤率是多少了
2018-12-03 10:16:38
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