老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問(wèn)
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬(wàn)?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問(wèn)
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問(wèn)
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)變更名稱之前未開(kāi)發(fā)票 變更后要 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來(lái)開(kāi)發(fā)票的 答
老師問(wèn)一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問(wèn)
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

附加稅報(bào)表中的增值稅是填實(shí)際繳納的增值稅嗎
答: 是按實(shí)際繳納的增值稅填寫
一般納稅人附加稅申報(bào)表中 第1列 一般增值稅填寫增值稅專用發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)中的銷項(xiàng)稅額還是增值稅實(shí)際繳納的稅額?
答: 你好填寫實(shí)際繳納的增值稅金額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
附加稅計(jì)算方法:銷項(xiàng)增值稅額減去進(jìn)項(xiàng)增值稅額等于實(shí)際繳納增值稅額,在用實(shí)際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
答: 你好,你說(shuō)的非常對(duì)的

