
去年多繳稅,本期又還了,申報表上有數(shù)據(jù),為負數(shù),此次申報怎樣填才能這個負數(shù)弄平?
答: 您好,這個數(shù)據(jù)本期可以不管,后面報表取數(shù)自然就平了
增值稅申報表中,25行多繳為負數(shù)里,我們出現(xiàn)了的負數(shù) 34行,本期應(yīng)繳納稅額里生成的數(shù)字和32生成的不一樣,差就是這個負數(shù) 那怎樣才能把這塊負數(shù)給填進去,抵掉
答: 如果系統(tǒng)不能自動抵扣,得去稅務(wù)局找專管員,然后去大廳申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表主表25行期初未繳稅額(多繳為負數(shù))有數(shù)據(jù),但是不存在未交的增值稅,是否需要把這個數(shù)據(jù)填寫在30行,本期繳納上期應(yīng)納稅額 。
答: 你好,是的,是需要25=30行數(shù)據(jù)的,30行需要自己手動錄入的。


阿蘭 追問
2019-03-11 13:13
小黎老師 解答
2019-03-11 13:25