企業(yè)為甲乙雙方提供技術(shù)服務(wù)達(dá)成項(xiàng)目合作成功后 問
你好,這個(gè)沒辦法確定,你是一般納稅人還是小規(guī)模,是小微企業(yè)嗎? 答
老師好,看網(wǎng)上的解釋,人工成本包括職工工資總額、 問
社會保險(xiǎn)費(fèi)是指單位部分的哈 答
公司分紅轉(zhuǎn)錢給股東或者法人,不用還,如果正確做賬 問
你好,這個(gè)是分紅的話, 借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤 然后支付的時(shí)候,借應(yīng)付利潤,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 答
您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對方無 問
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問,這個(gè)如何24年暫估成本沒回來發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

要是我收了會員充值款2000元轉(zhuǎn)入銀行的話,我做了借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,到客人消費(fèi)了1000元的時(shí)候我做借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款對嗎
答: 您好,前面分錄正確,后面那個(gè)分錄不對。
購書,5月借了一筆購書款3000,1000元是我單位付款,2000是為下屬單位墊付款,6月報(bào)銷發(fā)票開了3000元,下屬單位交墊付款2000元可以這樣做分錄嗎借款時(shí):借:其他應(yīng)收款~借款1000 借:其他應(yīng)收款~墊付款2000 貸:銀行存款3000報(bào)銷時(shí): 借: 管理費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款~借款下屬單位交墊付款: 借:銀行存款2000 貸:其他應(yīng)收款~墊付款2000
答: 員工借款時(shí): 借:其他應(yīng)收款--員工 3000 貸:銀行存款 3000 報(bào)銷時(shí):(用途如果是管理部門使用) 借:管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--單位 2000 貸:其他應(yīng)收款---員工 3000 收到款項(xiàng),借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)收款--單位 2000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想請問,付款給個(gè)人,賬戶不符,退回來了,那我們做賬,應(yīng)該是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,是吧?然后,重新付的時(shí)候,再借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,是吧?我看我們公司,之前的會計(jì),做的是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。我覺得,這么做,不對吧?
答: 你付款的時(shí)候做借其他應(yīng)收款 貸銀行 退回做借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,重新付款要是之前沒有合作,那就先掛其他應(yīng)收款


小玉米 追問
2019-03-10 16:45
沈家本老師 解答
2019-03-10 16:47
小玉米 追問
2019-03-10 16:48
沈家本老師 解答
2019-03-10 17:09
沈家本老師 解答
2019-03-10 17:10
沈家本老師 解答
2019-03-10 17:10