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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-03-10 12:06

預(yù)繳抵減當(dāng)期未交增值稅

終有弱水勝三千 追問(wèn)

2019-03-10 12:07

可是本月預(yù)繳的是500,他做的轉(zhuǎn)出是136,為什么

終有弱水勝三千 追問(wèn)

2019-03-10 12:08

為什么不全抵減

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-10 12:17

有可能是未交增值稅只有136,余下的后期抵減。

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預(yù)繳抵減當(dāng)期未交增值稅
2019-03-10 12:06:26
你好!認(rèn)證的發(fā)票用于非應(yīng)稅項(xiàng)目時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一般月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-08-22 07:30:06
你好!比如跨區(qū)域提供建筑服務(wù),比如有時(shí)候申請(qǐng)大額的專票。
2018-09-21 10:40:06
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
2023-01-11 17:23:41
你好,購(gòu)進(jìn)貨物已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后,發(fā)生以下行為,要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅: (一)用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); (二)非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù); (三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); (四)納稅人自用消費(fèi)品。
2019-08-23 15:37:03
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