
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額在貸方賬務(wù)處理
答: 你好,年末都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證當(dāng)月賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?憑證后面應(yīng)該付什么單據(jù)?
答: 你好,你是指從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的意思嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬務(wù)處理如下圖,但是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額雖然這么入賬的,但是實(shí)際并未認(rèn)證,這樣賬務(wù)處理有沒有問題?2、這樣入賬申報(bào)國稅時(shí)附表二中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額又該怎么申報(bào)?
答: 附表二不反映待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。 財(cái)務(wù)沒問題。


小妖 追問
2019-03-09 15:37
鄒老師 解答
2019-03-09 15:38