
去年的房租沒有開發(fā)票,但是計提了費用,借:制造費用-租賃費 貸:其他應(yīng)付款-單位,年底未沖回。現(xiàn)在1月想把費用調(diào)回來怎么處理呢
答: 你直接反沖計提的分錄就可以
有一套設(shè)備和另一個單位合用,年底開租賃發(fā)票給那個單位,每個月預(yù)提租賃費時直接沖制造費用,借:制造費用-10000.借:其他應(yīng)收款:10000,對嗎?如不對,正確的應(yīng)該怎么做?
答: 你好 對的 需要沖減你們計提的制造費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有一問題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費1萬,分配給租賃單位電費3000,開票給對方。請問所有的會計分錄如何做? 某單位收到電費發(fā)票, 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費用-3000.借:其他應(yīng)收款3000.開票給出租單位電費發(fā)票,借其他應(yīng)收款3000貸:其他業(yè)務(wù)收入3000.沖回原來的估價,借:制造費用3000.借:其他應(yīng)收款-3000,要不要把制造費用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本?這樣做對嗎?
答: 你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本這個3000

