一般納稅人月底怎么計算應(yīng)交增值稅?分錄怎么寫?
 
- 苗苗 - 于2019-03-08 14:00 發(fā)布 ??1296次瀏覽 
-  送心意
                                                     月月老師 職稱: 中級會計師 
2019-03-08 14:08
你好,一般納稅人銷項-進項-已交稅金+進項稅額轉(zhuǎn)出,就是增值稅 
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 
貸:銀行存款
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 你好,一般納稅人銷項-進項-已交稅金+進項稅額轉(zhuǎn)出,就是增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
 2019-03-08 14:08:20
 
 你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,原題目等
如果我無法回答,其他老師也可以看到的
 2023-08-17 11:13:27
 
 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
 2023-03-29 23:16:00
 
 如果繳納是當(dāng)月的增值稅那么直接做分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
如果是上個月的增值稅,那么
期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細科目中轉(zhuǎn)銷
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
 2017-06-16 11:41:10
 
 你好!
比如銷項稅額100
進項稅額50
應(yīng)交增值稅=100-50=50
 2019-04-08 09:57:34
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