
老師,公司8月的時(shí)候由于失誤未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣導(dǎo)致交了2萬的稅,而12月的時(shí)候公司發(fā)生了30萬的銷售收入,那我可以只交幾百的稅嗎?這樣的話我們12月的稅負(fù)率低于1%,但年平均 稅負(fù)率還是偏高的,這樣子可行嗎?會(huì)有什么影響嗎?
答: 可以,稅負(fù)是按一年的算
老師我想問一下,如果我們制造行業(yè),當(dāng)?shù)囟愗?fù)率百分之2,那我這個(gè)月含稅銷售收入100萬,那我該抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅呢?是怎么算的
答: 你好,100/1.17*(17%-2%)就是要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,講增值稅稅負(fù)率時(shí),應(yīng)納增值稅額/不含稅銷售收入,這里老師舉例說(銷售收入-進(jìn)項(xiàng)稅)*17%/銷售收入,其中銷售收入減進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?不是應(yīng)該是銷項(xiàng)稅-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅/銷售收入嗎?難道(銷售收入-進(jìn)項(xiàng)稅)*17%等于應(yīng)納稅額嗎
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是用銷項(xiàng)稅額,而不是收入

