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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-03-08 08:56

月末結(jié)賬需要做好哪些工作? 
一、會(huì)計(jì)人員要主動(dòng)與企業(yè)各部門交流溝通,督促各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用等,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,在本月確認(rèn)入賬,確保收入與支出的完整性。 
 
二、核算各類預(yù)提、待攤項(xiàng)目。 
1、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 
2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)短期待攤費(fèi)用,如裝修費(fèi)用、房屋租金等; 
3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 
4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等; 
5、計(jì)提職工薪酬福利等。 
 
三、進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),賬實(shí)核對(duì)。 
1、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn); 
2、對(duì)銀行存款進(jìn)行核對(duì); 
3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點(diǎn)的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點(diǎn)。 
通過(guò)以上盤點(diǎn)、核對(duì),如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。 
 
四、檢查核對(duì)賬項(xiàng)。 
1、核對(duì)增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無(wú)差錯(cuò)。 
2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報(bào)表時(shí)進(jìn)行重分類處理。 
3、核對(duì)往來(lái)賬款,與往來(lái)單位或個(gè)人核對(duì),看往來(lái)款項(xiàng)是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯(cuò)誤?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 
4、要核對(duì)總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對(duì)于手工記賬的單位,以及有的財(cái)務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點(diǎn)十分重要。 
 
五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。 
包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤(rùn)采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計(jì)提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 
值得提醒注意的是,在各項(xiàng)月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)結(jié)果報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒(méi)有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作。 
 
從哪些邏輯關(guān)系來(lái)證明月末結(jié)賬是成功的? 
(1)檢查輔助核算明細(xì),看是否存在輔助核算部門使用錯(cuò)誤的事項(xiàng); 
注意:銷售費(fèi)用科目必須對(duì)應(yīng)銷售部、售后服務(wù)部、市場(chǎng)部;管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的部門為總經(jīng)理辦公室、行政部和財(cái)務(wù)部。 
(2)檢查輔助明細(xì)賬的內(nèi)部、外部客戶是否使用錯(cuò)誤,避免內(nèi)部債權(quán)債務(wù)或收入、現(xiàn)流的錯(cuò)誤發(fā)生。 
月末結(jié)賬需要注意什么? 
(1)按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則計(jì)提所有費(fèi)用。如工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、福特金融貸款利息等。 
(2)攤銷無(wú)形資產(chǎn)、計(jì)提折舊、攤銷待攤費(fèi)用,計(jì)提預(yù)提費(fèi)用等。 
(3)暫估材料(對(duì)于企業(yè)已入庫(kù)材料末收到發(fā)票的應(yīng)建立明細(xì)臺(tái)賬)、結(jié)勞務(wù)成本、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本等(結(jié)合存貨盤點(diǎn)結(jié)果同時(shí)進(jìn)行)。 
(4)結(jié)平所有損益類科目

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月末結(jié)賬需要做好哪些工作? 一、會(huì)計(jì)人員要主動(dòng)與企業(yè)各部門交流溝通,督促各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用等,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,在本月確認(rèn)入賬,確保收入與支出的完整性。 二、核算各類預(yù)提、待攤項(xiàng)目。 1、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)短期待攤費(fèi)用,如裝修費(fèi)用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計(jì)提職工薪酬福利等。 三、進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),賬實(shí)核對(duì)。 1、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn); 2、對(duì)銀行存款進(jìn)行核對(duì); 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點(diǎn)的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點(diǎn)。 通過(guò)以上盤點(diǎn)、核對(duì),如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。 四、檢查核對(duì)賬項(xiàng)。 1、核對(duì)增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無(wú)差錯(cuò)。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報(bào)表時(shí)進(jìn)行重分類處理。 3、核對(duì)往來(lái)賬款,與往來(lái)單位或個(gè)人核對(duì),看往來(lái)款項(xiàng)是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯(cuò)誤?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 4、要核對(duì)總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對(duì)于手工記賬的單位,以及有的財(cái)務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點(diǎn)十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。 包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤(rùn)采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計(jì)提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項(xiàng)月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)結(jié)果報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒(méi)有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作。 從哪些邏輯關(guān)系來(lái)證明月末結(jié)賬是成功的? (1)檢查輔助核算明細(xì),看是否存在輔助核算部門使用錯(cuò)誤的事項(xiàng); 注意:銷售費(fèi)用科目必須對(duì)應(yīng)銷售部、售后服務(wù)部、市場(chǎng)部;管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的部門為總經(jīng)理辦公室、行政部和財(cái)務(wù)部。 (2)檢查輔助明細(xì)賬的內(nèi)部、外部客戶是否使用錯(cuò)誤,避免內(nèi)部債權(quán)債務(wù)或收入、現(xiàn)流的錯(cuò)誤發(fā)生。 月末結(jié)賬需要注意什么? (1)按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則計(jì)提所有費(fèi)用。如工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、福特金融貸款利息等。 (2)攤銷無(wú)形資產(chǎn)、計(jì)提折舊、攤銷待攤費(fèi)用,計(jì)提預(yù)提費(fèi)用等。 (3)暫估材料(對(duì)于企業(yè)已入庫(kù)材料末收到發(fā)票的應(yīng)建立明細(xì)臺(tái)賬)、結(jié)勞務(wù)成本、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本等(結(jié)合存貨盤點(diǎn)結(jié)果同時(shí)進(jìn)行)。 (4)結(jié)平所有損益類科目
2019-03-08 08:56:23
你好 。檢查賬賬、賬實(shí)(銀行存款 現(xiàn)金、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)這些要盤點(diǎn)與賬面一致)、賬表是否一致 ;檢查是否有未交稅費(fèi) 、檢查未辦理事項(xiàng)(比如現(xiàn)在是申報(bào)期 有哪些稅種 申報(bào)期需要申報(bào) 、注意是否有認(rèn)證的發(fā)票需要認(rèn)證抵扣)等
2020-09-08 19:47:12
你好 開銷售的發(fā)票 過(guò)戶給新公司就可以
2020-08-31 17:09:20
首先需要到工商部門進(jìn)行公司名稱預(yù)核準(zhǔn)。要有股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要,全體股東簽名。公司章程。銀行開臨時(shí)賬戶用于打入實(shí)繳資金等等。特殊行業(yè)依據(jù)行業(yè)性質(zhì)另會(huì)需要許可證。詳細(xì)資料與流程去工商局了解清楚,再辦理,這樣可以避免因資料不全往返職能部門。
2021-11-16 19:56:47
你好,是面試倉(cāng)儲(chǔ)物流公司的會(huì)計(jì)?
2022-02-15 10:16:49
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