
生產(chǎn)物資借方期初余額100產(chǎn)品入庫 借庫存200貸生產(chǎn)物資200銷售產(chǎn)品 借現(xiàn)金300貸收入300結(jié)轉(zhuǎn)成本 借成本200貸庫存200結(jié)果生產(chǎn)物資貸-100怎么調(diào)賬把多提的成本的生產(chǎn)物資調(diào)平?
答: 你生產(chǎn)物資的期初借方余額100,你轉(zhuǎn)庫存轉(zhuǎn)的200,是哪里來的200,是生產(chǎn)過程中發(fā)生的其他?
原本做的分錄是這樣,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借在產(chǎn)品200 貸生產(chǎn)成本200 。 產(chǎn)品入庫 借庫存商品200 貸2000萬 這個月開票是60萬,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本主營業(yè)務(wù)成本50 貸;庫存商品 50,但主管說少結(jié)轉(zhuǎn)100萬
答: 你好,60萬的收入,結(jié)轉(zhuǎn)50萬的成本也不低了 不能收入60萬,成本也60萬吧
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繼續(xù)借:固定資產(chǎn)清理 100 累計折舊 200 貸:固定資產(chǎn) 300借:生產(chǎn)成本 100 貸:固定資產(chǎn)清理 100借:生產(chǎn)成本 680 貸:庫存商品 -原材料 680借:生產(chǎn)成本 120 貸:制造費(fèi)用 120借:庫存商品-成品設(shè)備 900 貸:生產(chǎn)成本 900借:其他業(yè)務(wù)成本 900 貸:庫存商品 -成品設(shè)備 900 借:銀行存款 1160 貸:其他業(yè)務(wù)收入-設(shè)備出售 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)160
答: 您好,按我的理解來看,您這樣做分錄,是對的,沒有什么風(fēng)險了。


k媽 追問
2019-03-08 12:56
陳詩晗老師 解答
2019-03-08 13:09