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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-07 20:17

您好 
借:管理費用 
貸:銀行存款 
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 
貸:銀行存款 
后期維護費也這樣做賬

媽媽咪呀@蔣梅 追問

2019-03-07 20:24

不是說可以減免嗎?怎么減免稅款后面還是貸的是銀行存款?

bamboo老師 解答

2019-03-07 20:25

對不起 把管理費用寫成銀行存款了 實在抱歉 
借:管理費用 
貸:銀行存款 
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 
貸:管理費用

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相關問題討論
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:銀行存款 后期維護費也這樣做賬
2019-03-07 20:17:22
服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-07 11:58:21
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人的賬務處理?
2019-04-01 11:27:43
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2021-06-13 12:54:32
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
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