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送心意

趙俊鴿老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2019-03-07 18:15

那就前期所有借遞延收益的分錄都紅沖,然后再做一筆借遞延收益300貸其他收益300

桃花花  追問

2019-03-07 18:22

謝謝老師解答,但是這個涉及到損益了吧,不通過以前年度損益調(diào)整嗎?我就是不太清楚這個該怎么做

趙俊鴿老師 解答

2019-03-07 18:42

可以不通過核算的,以審計為準(zhǔn)

桃花花  追問

2019-03-07 18:50

如果通過以前年度損益調(diào)整科目來進行核算的話該如何寫分錄呢?

趙俊鴿老師 解答

2019-03-08 17:23

借 以前年度損益調(diào)整科目

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相關(guān)問題討論
那就前期所有借遞延收益的分錄都紅沖,然后再做一筆借遞延收益300貸其他收益300
2019-03-07 18:15:54
這個問題已經(jīng)回答了兩遍了
2019-03-07 18:42:22
您好!設(shè)備的入賬價值為200+100*2.6730=467.30,2018年1月1日會計分錄:借:固定資產(chǎn)467.30,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項65,未確認融資費用32.7,貸:銀行存款265,長期應(yīng)付款300,2018年1月1日資產(chǎn)負債表上長期應(yīng)付款的賬面價值=300-32.7=267.3,2018年當(dāng)年應(yīng)攤銷的未確認融資費用=267.3*6%=16.04
2019-06-14 09:17:51
同學(xué)麻煩自己計算一下,同學(xué)
2020-03-08 13:42:07
你好,正在解答中,稍后
2020-05-16 10:41:09
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