9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平,是負(fù)債和所有者權(quán)益這一列不平。(因上年少計(jì)一筆費(fèi)用765元,造成利潤(rùn)多了765元),該如何調(diào)平?之前建議刪除新建賬套,因?yàn)橐辉路輵{證N多故沒(méi)有刪除,還有其他辦法嗎?
答: 您好:對(duì)于上年漏記的,目前還沒(méi)有匯算清繳,在本月進(jìn)行一下錯(cuò)賬更正。借:以前年度損益調(diào)整(替代的是費(fèi)用科目) 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。你試一試。
一月份資產(chǎn)負(fù)債表不平,原因是十二月份的一筆費(fèi)用沒(méi)有入賬,前面請(qǐng)教過(guò)其他老師如何調(diào)平報(bào)表,老師給的回復(fù)是刪除已建新賬套,重新錄入期初余額,擔(dān)心會(huì)刪除一月已入N多憑證,故沒(méi)有操作這個(gè)方法,現(xiàn)在該入二月份的賬了,在入賬之前還有沒(méi)有其他可調(diào)平報(bào)表的方法?
答: 哪筆分錄沒(méi)做補(bǔ)錄上即可。金額較小不用調(diào)整以前年度
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)代理記賬年初建客戶賬套的時(shí)候沒(méi)有任何發(fā)票,資產(chǎn)負(fù)債表不平,資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益多了3萬(wàn)多,怎么做才能使資產(chǎn)負(fù)債表平衡?
答: 你這個(gè)科目余額表是平的,不平填寫未分配利潤(rùn)下面


你軍姐 追問(wèn)
2019-03-07 16:23
宋艷萍老師 解答
2019-03-07 16:50
你軍姐 追問(wèn)
2019-03-08 00:05
宋艷萍老師 解答
2019-03-08 07:18