
當月進項稅大于銷項稅,可以抵一部分嗎,附表二如何填
答: 如果銷項稅1000,進項稅已認證2000,按照申報表自動留抵1000稅額,這樣的話就不交增值稅,但本地稅務如果不交肯定要找麻煩,所以我想再交點稅,可不可以申報抵扣稅額1500呢?這樣的話附表二是不是在第二行“本期認證相符且本期申報抵扣”填稅額1500就可以了? 萬分感謝
銷項小于進項,請問附表二和附表四具體要怎么填?
答: 附表2 你按你認證進項稅額填寫本期認證本期申報抵扣欄次就可以,附表4 填寫本期發(fā)生額這個按進項稅額*10%填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月進項稅大于銷項稅附加稅交不
答: 不產(chǎn)生增值稅 所以附加也不交


李老師 解答
2015-12-22 11:37