轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人之后,期末留底稅額掛帳上,比如10000元,稅金是1379元,8621元做帳時候,可以當(dāng)成本用嗎?
慮信電力
于2019-03-07 10:05 發(fā)布 ??774次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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是的,你轉(zhuǎn)小規(guī)模這個進(jìn)項稅額就不能抵扣需要轉(zhuǎn)成本
2019-03-07 10:05:30

轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進(jìn)項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計入“應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額”核算。
2019-02-12 16:09:40

沒有啥規(guī)定,可以的
2017-01-24 13:37:43

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38

您好,借:應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019-06-12 09:08:27
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