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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-07 09:03

你好,因?yàn)椴粍?dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期只能抵扣60%,剩余40%要在次年抵扣

追問(wèn)

2019-03-07 09:05

我知道,可是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

小惑老師 解答

2019-03-07 09:08

對(duì)啊,你之間購(gòu)進(jìn)材料時(shí)進(jìn)項(xiàng)肯定是抵扣了,所以現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好,因?yàn)椴粍?dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期只能抵扣60%,剩余40%要在次年抵扣
2019-03-07 09:03:50
你好,當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣的部分計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在可以抵扣了,轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-03-07 09:07:38
你好 這個(gè)分錄做的重復(fù)了
2019-06-12 16:22:56
第二個(gè)分錄不對(duì) 第一個(gè)是正確的
2019-06-12 17:01:26
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
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