老師你好,我想問一下新會計(jì)準(zhǔn)則2006年和2019年的 問
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個里邊有詳細(xì)的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問
是的,那個計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
1.公司最近購進(jìn)新窗簾,幾個辦公室的窗簾合起來共 問
您好,這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
你好老師,我們是個一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購入庫的先暫估入庫,次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

18年12月做無形資產(chǎn)攤銷時會計(jì)分錄貸方應(yīng)該是累計(jì)攤銷,當(dāng)時敲錯科目 貸方做成無形資產(chǎn)攤銷了!19年2月發(fā)現(xiàn)了 這個要怎么調(diào)整?是通過以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 借:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 貸:累計(jì)攤銷 不屬于損益類,不通過以前年度損益調(diào)整
老師:請教下,無形資產(chǎn)多攤了100,調(diào)整以前年度損益調(diào)整,怎么分錄調(diào)?是不是這樣?借:以前年度累計(jì)攤銷 管理費(fèi)用-無形資產(chǎn) -100 貸:以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整 -100 ?后面還有分錄嗎?
答: ?你好;? ? ? ?多分?jǐn)偭恕?應(yīng)該是做 借累計(jì)攤銷貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤? ;? 然后 你這個是好久年度的??
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
無形資產(chǎn)攤銷、攤銷到最后一個月的時候、攤銷完發(fā)現(xiàn)科目余額表累計(jì)攤銷貸方余額少了四分錢調(diào)整分錄怎么做?
答: 您好,按原攤銷分錄,把這四分錢再計(jì)提出來即可。

