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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-03-06 18:43

借:銀行存款 
貸其他應(yīng)付款

陌上花開 追問

2019-03-06 18:44

繳稅之后再需要做賬務(wù)處理嗎

陌上花開 追問

2019-03-06 18:47

再請教下有部分款項打入賬戶沒有開票,怎么做會計分錄

暖暖老師 解答

2019-03-06 20:07

沒開票的做預(yù)收賬款,開票時確認收入,沖減預(yù)收

陌上花開 追問

2019-03-07 07:40

老師是這樣的,我們是建筑勞務(wù)公司,這部分是已經(jīng)收到了款項,也做了人工費的支出,因為一些原因未開票,怎么做會計分錄合理呢?謝謝!

暖暖老師 解答

2019-03-07 08:05

你們沒有開發(fā)票還是對方?jīng)]開發(fā)票?

陌上花開 追問

2019-03-07 08:39

哦,是我們沒有來開。已收到款,而且扣除管理費剩余人工費已支付

暖暖老師 解答

2019-03-07 08:40

先掛在往來上就可以的

陌上花開 追問

2019-03-08 17:50

那是不是收到款借記銀行,貸記應(yīng)收賬款,付出時借記應(yīng)付賬款,貸記銀行,是不是這樣呢?這樣影響利潤嗎?

暖暖老師 解答

2019-03-08 18:23

開具發(fā)票后確認收入

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2019-03-06 18:43:57
您好: 如果您和掛靠公司簽訂正常采購或者分包合同的話,都是按照正常的工程施工合同入賬 如果沒有合同結(jié)算科目的話,直接通過應(yīng)收賬款核算即可。
2021-10-19 10:53:50
你好同學(xué) 可以的,你們開設(shè)計服務(wù)費就可以正常從對方拿到錢了,同學(xué)。
2019-07-29 16:29:13
你們是設(shè)計公司應(yīng)該是可以,但一般開具發(fā)票應(yīng)該有合同依據(jù)。如果對方?jīng)]有特殊要求是沒有問題的。
2019-07-29 16:18:32
你好 你們實際是設(shè)計服務(wù)費的收入嗎
2019-07-29 16:32:26
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