老師,對(duì)隨同商品出售而不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物是計(jì)入 問(wèn)
同學(xué),你好 對(duì)于隨同商品出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,其成本應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用。 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,旅客運(yùn)輸業(yè),客戶提供不到合同,只 問(wèn)
直接根據(jù)結(jié)算單上的金額 借:銀行存款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅 答
轉(zhuǎn)賬到公司的另一張卡,新開的卡,預(yù)存款怎么做賬 問(wèn)
企業(yè)內(nèi)部的公戶轉(zhuǎn)是嗎?借銀行存款貸銀行存款 二級(jí)科目可以寫銀行名字 答
請(qǐng)問(wèn)怎么修改密碼賬號(hào) 問(wèn)
你好,修改什么的密碼? 答
個(gè)體戶開1萬(wàn)元1%的專票(含稅)需要交哪些稅,分別是多 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅10000/1.01*0.01 附加稅10000/1.01*0.01*6% 個(gè)人所得稅,要看利潤(rùn) 答

公司是建筑行業(yè)的,公司有很多掛靠項(xiàng)目,成本發(fā)票不能及時(shí)入賬,但銷售發(fā)票開出來(lái)給甲方,這樣一來(lái)沒(méi)有成本入賬利潤(rùn)就太高,如果暫估入賬,往來(lái)與真實(shí)往來(lái)是不對(duì)的,不好對(duì)賬,這該怎么處理呢?
答: 發(fā)票開出去不要計(jì)入收入。計(jì)入工程結(jié)算。待成本規(guī)集完了再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
公司是建筑行業(yè)的,公司有很多掛靠項(xiàng)目,成本發(fā)票不能及時(shí)入賬,但銷售發(fā)票開出來(lái)給甲方,這樣一來(lái)沒(méi)有成本入賬利潤(rùn)就太高,如果暫估入賬?往來(lái)帳就不準(zhǔn)確了,該怎么處理?
答: 先暫估發(fā)票入賬,后期盡快補(bǔ)開發(fā)票處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是建筑行業(yè)的,公司有很多掛靠項(xiàng)目,成本發(fā)票不能及時(shí)入賬,但銷售發(fā)票開出來(lái)給甲方,這樣一來(lái)沒(méi)有成本入賬利潤(rùn)就太高,如果暫估入賬,往來(lái)與真實(shí)往來(lái)是不對(duì)的,不好對(duì)賬,這該怎么處理呢?
答: 同學(xué),實(shí)際發(fā)生沒(méi)有及時(shí)取得成本票,按暫估處理。 應(yīng)付帳款~暫估,設(shè)置這個(gè)明細(xì)科目,和其他區(qū)分


會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)
2019-03-06 18:37
江老師 解答
2019-03-06 19:32