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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-06 14:48

你好,是預(yù)交的增值稅形成的嗎?

Martin 追問

2019-03-06 14:50

不知道,增值稅一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在我想給他結(jié)轉(zhuǎn)了,但是結(jié)轉(zhuǎn)后已交稅金是負數(shù),應(yīng)該怎么處理呢?

鄒老師 解答

2019-03-06 14:57

你好,你可以這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 
貸;應(yīng)交增值稅–已交稅金

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你好,是預(yù)交的增值稅形成的嗎?
2019-03-06 14:48:36
您好!一樣的結(jié)轉(zhuǎn)。 月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-12-20 15:56:57
你好,轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2019-04-09 14:44:26
借應(yīng)交稅費已交稅金,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2020-01-09 13:00:15
一般是留抵下期即可
2017-05-04 17:44:57
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