
應(yīng)交增值稅–已交稅金是負數(shù)怎么辦?
答: 你好,是預(yù)交的增值稅形成的嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅金-未交增值稅余額是負數(shù)怎么辦啊
答: 您好!一樣的結(jié)轉(zhuǎn)。 月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我要從應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目放到應(yīng)交稅費已交稅金里是,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù),借應(yīng)交稅費已交稅金,還是借應(yīng)交稅費已交稅金,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
答: 借應(yīng)交稅費已交稅金,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅




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Martin 追問
2019-03-06 14:50
鄒老師 解答
2019-03-06 14:57