
增值稅及附加稅是三月份交二月份的,那三月份再計(jì)提三月份的增值稅嗎
答: 你2月就要計(jì)提 稅費(fèi)的
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
答: 您好,2月申報(bào)1月的出口退稅,應(yīng)該在計(jì)算2月的附加稅費(fèi)時(shí)包含免抵稅1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月份未計(jì)提增值稅附加稅,1月份增值稅及附加稅已繳,那附加稅是否還有再繳
答: 那附加稅不需要再繳的了啊


小慧姐姐吖 追問
2019-03-06 14:45
辜老師 解答
2019-03-06 14:46