應(yīng)交增值稅的貸方有余額怎么辦,未交增值稅和應(yīng)交稅金余額都為0.
我就是超人^_^
于2019-03-06 13:04 發(fā)布 ??3974次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-03-06 13:05
具體的那個科目有余額
相關(guān)問題討論

具體的那個科目有余額
2019-03-06 13:05:17

學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅
詳見 財會(2016)22號文件
2018-04-04 18:12:20

一般月末未交增值稅也會有余額的,因?yàn)槎际窍略?5前才繳納增值稅的,繳納后未交增值稅科目沒有余額。
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-04 11:11:51

這個是需要看你們各科目的余額,就是具體每個末級科目的余額,以及差異的原因,才能調(diào)賬
2021-01-14 11:05:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
我就是超人^_^ 追問
2019-03-06 13:05
答疑郭老師 解答
2019-03-06 13:06
我就是超人^_^ 追問
2019-03-06 13:07
答疑郭老師 解答
2019-03-06 13:08
我就是超人^_^ 追問
2019-03-06 13:09
答疑郭老師 解答
2019-03-06 13:09
我就是超人^_^ 追問
2019-03-06 13:09
我就是超人^_^ 追問
2019-03-06 13:11
答疑郭老師 解答
2019-03-06 13:13
我就是超人^_^ 追問
2019-03-06 13:16
答疑郭老師 解答
2019-03-06 15:02
我就是超人^_^ 追問
2019-03-06 15:03
答疑郭老師 解答
2019-03-06 15:17
答疑郭老師 解答
2019-03-06 15:17
我就是超人^_^ 追問
2019-03-06 15:28
答疑郭老師 解答
2019-03-06 15:36
我就是超人^_^ 追問
2019-03-06 15:45
答疑郭老師 解答
2019-03-06 15:46