
在18年年底計(jì)提了所得稅,大19年1月申報(bào)時(shí)比原記提少了200,去年的賬已結(jié)賬,之前多記提的200如何調(diào)賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 你好 多計(jì)提的企業(yè)所得稅沖 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤(rùn)
老師, 我2019年第四季度計(jì)提所得稅XXX元, 但是在2020年1月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前虧損,導(dǎo)致這筆所得稅并沒(méi)有扣除, 想問(wèn)下,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄該如何填寫呢?????
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅 計(jì)提申報(bào)的分錄
答: 需要交企業(yè)所得稅時(shí)候你計(jì)提做借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),實(shí)際繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
季度企業(yè)所得稅要不要先計(jì)提,還是直接在當(dāng)月申報(bào)體現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄。計(jì)提分錄要怎么做呢?
上個(gè)月計(jì)提所得稅20000,這月報(bào)稅優(yōu)惠5000,彌補(bǔ)以前虧損5000,如何做會(huì)計(jì)分錄
公司老總的工資是采取的預(yù)提工資的形式來(lái)計(jì)提所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做的準(zhǔn)備一個(gè)月預(yù)提8000,所得稅是345元
1季度預(yù)交了所得稅,沒(méi)有計(jì)提所得稅,現(xiàn)在年終匯算虧損,之前預(yù)交的怎么做會(huì)計(jì)分錄處理?

